(単位:円)科 目①予算額②前年度予算額③前年度決算額増 減(①-③)Ⅰ 一般正味財産増減の部1.経常増減の部(1) 経常収益 基本財産等運用益182△ 182受取会費10,100,00010,400,00010,336,800△ 236,800正会員受取会費9,600,0009,900,0009,820,800△ 220,800賛助会員受取会費500,000500,000516,000△ 16,000事業収益1,920,0002,250,0001,604,200315,800研修事業収益100,000150,00092,0008,000広報事業収益220,000200,000220,0000会員親睦事業収益400,000500,000404,000△ 4,000支部・部会事業収益1,200,0001,400,000888,200311,800受取補助金等17,562,40018,111,90018,269,000△ 706,600受取県連補助金500,000500,000551,100△ 51,100受取全法連助成金振替額16,459,30016,998,90016,998,900△ 539,600受取全法連補助金603,100613,000719,000△ 115,900受取負担金645,000600,000620,00025,000青年・女性部会受取負担金645,000600,000620,00025,000雑収益500,000150,000416,58383,417雑収益500,000150,000416,58383,417経常収益計30,727,40031,511,90031,246,765△ 519,365(2) 経常費用事業費25,790,00025,532,00024,992,578797,4221.直接費11,170,00011,800,00010,600,912569,088税制提言事業110,000100,000116,480△ 6,480研修事業2,960,0004,000,0002,549,833410,167広報・IT関係事業2,180,0001,900,0002,056,489123,511租税教育事業2,070,0001,300,0002,121,648△ 51,648社会貢献活動事業01,200,0000会員増強推進事業550,0001,000,000547,6282,372会員支援事業3,300,0002,300,0003,208,83491,1662.管理費(共通)14,620,00013,732,00014,391,666228,334給料手当8,483,0008,536,0008,941,237△ 458,237退職給付費用612,000300,000244,375367,625福利厚生費1,513,000960,0001,491,26121,739旅費交通費714,000750,000652,68161,319通信運搬費195,500255,000189,3536,147減価償却費187,000100,000214,279△ 27,279什器備品費0200,00000消耗品費442,000340,000414,86127,139修繕費040,00000印刷製本費314,500350,000304,45710,043賃借料1,402,5001,360,0001,378,63423,866保険料72,250072,2500委託費55,25038,00045,7849,466リース料399,500187,000240,669158,831事務所管理費136,000136,000133,5182,482支払手数料93,50060,00068,21325,287委員会費0120,00000収収支支予予算算書書令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで【【報報告告事事項項】】 33..令令和和66年年度度収収支支予予算算- -19
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